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審計(jì)署:10戶國企審計(jì)查出多起重大經(jīng)濟(jì)案件線索

2013年05月11日 07:46 來源:新華網(wǎng) 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 列印

  審計(jì)署10日發(fā)佈了10戶國有企業(yè)2011年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果公告。審計(jì)署企業(yè)審計(jì)司負(fù)責(zé)人魏強(qiáng)回答記者提問時(shí)指出,本次審計(jì)查出多起重大經(jīng)濟(jì)案件線索,因涉嫌違法違紀(jì),審計(jì)署已依照有關(guān)法律法規(guī),將上述問題移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)立案查處,待查處結(jié)案後再予以公告。

  去年,審計(jì)署統(tǒng)一組織了對(duì)中國華能集團(tuán)公司、中國國電集團(tuán)公司、中國五礦集團(tuán)公司、中國行動(dòng)通訊集團(tuán)公司、中國航空集團(tuán)公司、中國儲(chǔ)備糧管理總公司、中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司、中國出版集團(tuán)公司、國家開發(fā)投資公司、國家核電技術(shù)有限公司10戶國有企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

  審計(jì)署10日在其官方網(wǎng)站公佈了10戶中央企業(yè)2011年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果和3家銀行2011年度資産負(fù)債損益審計(jì)結(jié)果。

  魏強(qiáng)表示,審計(jì)結(jié)果表明,各家企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院一系列重大部署,積極應(yīng)對(duì)複雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢,保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢,同時(shí)在企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理提升等方面取得了新的進(jìn)展,核心競爭力不斷增強(qiáng)。

  但審計(jì)中也發(fā)現(xiàn)了三方面值得關(guān)注的問題:有的企業(yè)財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)範(fàn),存在會(huì)計(jì)核算不準(zhǔn)確,報(bào)表編制不完整等問題;有的企業(yè)投資決策和工程項(xiàng)目管理還不夠規(guī)範(fàn),部分項(xiàng)目存在論證不充分、程式不合規(guī)的問題,個(gè)別項(xiàng)目因經(jīng)營決策不當(dāng)造成重大損失;有的企業(yè)對(duì)內(nèi)部管理重視不夠,內(nèi)部制度執(zhí)行不力,對(duì)下屬單位的內(nèi)部管控存在薄弱環(huán)節(jié),違法違規(guī)問題仍然存在,個(gè)別企業(yè)存在的問題還較突出。

  魏強(qiáng)表示,從目前掌握的情況來看,10戶企業(yè)均高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真落實(shí)審計(jì)決定和建議,針對(duì)相關(guān)問題逐條提出整改措施並予以落實(shí),還進(jìn)一步加強(qiáng)了制度完善和人員問責(zé)工作。

  去年,審計(jì)署組織對(duì)中國進(jìn)出口銀行、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司3家大型金融企業(yè)總部及其所屬31家分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行了審計(jì)。

  審計(jì)結(jié)果表明,3家企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)金融政策和決策部署,經(jīng)營業(yè)績和整體實(shí)力持續(xù)提高。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn),一些分支機(jī)構(gòu)違規(guī)發(fā)放貸款和辦理票據(jù)業(yè)務(wù)問題比較突出,並存在會(huì)計(jì)核算不實(shí)、資産管理和財(cái)務(wù)核算工作不規(guī)範(fàn)等問題。

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